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发布人:新闻中心    发布时间:2019/5/10 19:05:48    浏览次数:123

 

  本报长沙讯(记者 邵红秀 孙思)为加强对内部审计工作的业务指导和监督,5月9日,国家审计署内部审计指导监督司司长李凤雏、主任科员黄飞,湖南省审计厅党组成员、副厅长谢军,省审计厅内部审计指导中心主任廖湖波、副主任蔡建文、主任科员罗四海一行莅临集团调研内部审计工作情况,集团党委书记、董事长叶新平,党委副书记、总经理李湘波,党委委员、总会计师林萍,董事会秘书吴正伟热情接洽,集团审计监管部及各单位审计工作相关负责人参加会议。


 

  “湖南建工集团近年来在注重社会经济效益的同时,也承担了较多的社会责任,为服务国家宏观经济发展做出了巨大贡献”,李凤雏司长在会上对集团各项工作给予肯定,就内审司基本情况与工作职责、内审工作相关重要文件、今年工作重点进行了介绍,并对集团内部审计工作提出期望与要求,他说,一是认真学习贯彻落实中央审计委员会第一次会议精神和习近平总书记对审计工作重要指示批示精神,更好发挥内部审计作用。二是落实《审计署关于内部审计工作的规定》(中华人民共和国审计署令第11号)及《审计署办公厅关于印发2019年度内部审计工作指导意见的通知》等文件,抓好各项重点工作。三是建议集团在现有的领导体制机制下,进一步加强对内部审计工作的领导、强化内部审计队伍建设、努力提高内部审计工作质量和信息化水平。


 

  “审计工作既有亮点也有难点,有成效也有压力。”谢军副厅长在会上强调,内部审计工作是省委省政府高度重视的工作,审计厅推荐建工集团参与本次调研,证明了审计厅内审中心对集团内审工作的认可与肯定。内审工作作为企业规范经营权、规范内部管理、防范风险的重要抓手,为企业的发展做出了很大的贡献。希望建工集团进一步加强内审工作,为企业经营运行提供良好的保障。


 

  叶新平董事长在会上致欢迎词,对国家审计署、省审计厅对集团工作的信任与支持表示感谢。他表示,作为一家历史悠久、经营规模大、发展速度快、业务分布广的千亿级国有大型企业,针对项目点多、面广、线长的特点,集团以审计工作为基础构建“六位一体”大监督体系,为规范管理、防范风险、提升效益提供了坚实保障。他从集团内审队伍建设、制度建设、工作成效以及管理理念等方面对内审工作进行了介绍,希望领导专家进一步加强对集团内审工作的指导帮助,促进内审工作质量提升,更好地为企业管理和决策服务。

  会上,集团审计监管部就集团内部审计工作开展情况进行了详细汇报。与会各方就贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》情况、开展内部审计工作的经验做法、工作中存在的困难以及建议进行了探讨交流。

  据悉,近年来,集团内部审计工作在省审计厅的正确指导和集团党委的坚强领导下,严格按照《审计署关于内部审计工作的规定》要求,紧紧围绕集团重点工作,主动跟进积极创新,全面忠实履行审计监督职责,在完善内控管理、防范风险、提高效益等方面做了大量卓有成效的工作,保障了集团各项事业健康发展。集团及所属各单位内设内审机构48个,内审人员169人。2018年完成审计项目942个,审计总金额989.71亿元,增收节支1.67亿元,提出建议意见被采纳1630条。集团及下属单位多次被评为全国、全省内部审计工作先进单位。